Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2290283950 |
Faktúra č. 121162
Východoslovenská energetika Košice , 53,86 |
44483767 | 12.7.2021 |
2290092907 |
Faktúra č. 121163
Východoslovenská energetika Košice , 250,49 |
44483767 | 12.7.2021 |
12021031 |
Faktúra č. 121164
Družstvo Silická planina Silica , 42,00 |
31726933 | 12.7.2021 |
8286304584 |
Faktúra č. 121165
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 12.7.2021 |
8286304560 |
Faktúra č. 121166
Slovak Telekom Bratislava , 41,36 |
35763469 | 12.7.2021 |
634321 |
Faktúra č. 121167
FURA Rozhanovce , 498,90 |
36211451 | 12.7.2021 |
3000672021 |
Faktúra č. 121168
VARIA PRINT Komárno , 22,50 |
47352256 | 14.7.2021 |
2021145 |
Faktúra č. 121169
Janka Šmelková ALTAIR Dobšiná , 237,17 |
33449341 | 14.7.2021 |
20210017 |
Faktúra č. 121171
GF Design Hrušov , 75,00 |
52681831 | 16.7.2021 |
621000206 |
Faktúra č. 121172
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 16.7.2021 |
2211102398 |
Faktúra č. 121173
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k , 14,28 |
00178454 | 20.7.2021 |
211700 |
Faktúra č. 121174
Gamboš autodiely Ing. Ondrej Gamboš Nitra , 29,50 |
30891141 | 20.7.2021 |
221502035 |
Faktúra č. 121175
Palivá a stavebniny Rožňava , 420,11 |
36187224 | 21.7.2021 |
1212206443 |
Faktúra č. 121177
ŠEVT Bratislava , 94,58 |
31331131 | 23.7.2021 |
10522021 |
Faktúra č. 121178
EURIS Rožňava , 239,00 |
31684076 | 26.7.2021 |
0027060912 |
Faktúra č. 121179
Orange Bratislava , 37,12 |
35697270 | 30.7.2021 |
702021 |
Faktúra č. 121180
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.8.2021 |
3681887864 |
Faktúra č. 121181
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.8.2021 |
2260001709 |
Faktúra č. 121182
Východoslovenská energetika Košice , 271,00 |
44483767 | 3.8.2021 |
2260182348 |
Faktúra č. 121183
Východoslovenská energetika Košice , 101,00 |
44483767 | 3.8.2021 |