Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2200515 |
Faktúra č. 122137
EUROKAF Rožňava , 33,75 |
44049374 | 15.6.2022 |
2022022 |
Faktúra č. 122136
Vítězslav FISCHER Kokošovce , 100,00 |
33950342 | 13.6.2022 |
12203746 |
Faktúra č. 122135
JAKS Šarišský Štiavnik , 199,50 |
50734245 | 13.6.2022 |
3022040372 |
Faktúra č. 122134
MIPEA Bardejov , 84,90 |
46845879 | 13.6.2022 |
20221 |
Faktúra č. 122133
Attila Fábián - TILAKOV Ardovo , 800,00 |
45665419 | 10.6.2022 |
2200515 |
Faktúra č. 122132
EUROKAF Rožňava , 33,75 |
44049374 | 10.6.2022 |
2290092907 |
Faktúra č. 122131
Východoslovenská energetika Košice , 511,34 |
44483767 | 8.6.2022 |
8307352478 |
Faktúra č. 122130
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.6.2022 |
8307352456 |
Faktúra č. 122129
Slovak Telekom Bratislava , 41,03 |
35763469 | 8.6.2022 |
3010046453 |
Faktúra č. 122128
innogy Slovensko Bratislava , 274,50 |
44291809 | 8.6.2022 |
548722 |
Faktúra č. 122127
FURA Rozhanovce , 553,98 |
36211451 | 8.6.2022 |
222346 |
Faktúra č. 122126
CWT Metal Brzotín , 144,00 |
36217760 | 8.6.2022 |
2290283950 |
Faktúra č. 122125
Východoslovenská energetika Košice , 98,95 |
44483767 | 7.6.2022 |
452022 |
Faktúra č. 122124
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.6.2022 |
30/2022 |
Faktúra č. 122123
MUDr. Drábik Vladimír , 15,00 |
Neuvedeno | 3.6.2022 |
4082022 |
Faktúra č. 122122
Elarin, s. r. o., Slovenský autor a predajca uč. p , 873,00 |
45240841 | 2.6.2022 |
3681887864 |
Faktúra č. 122121
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.6.2022 |
222502046 |
Faktúra č. 122120
Palivá a stavebniny Rožňava , 24,41 |
36187224 | 1.6.2022 |
0027060912 |
Faktúra č. 122119
Orange Slovensko Bratislava , 89,77 |
35697270 | 30.5.2022 |
22300607 |
Faktúra č. 122118
NOMIland Košice , 52,50 |
36174319 | 27.5.2022 |