Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2300219 |
Faktúra č. 123066
EUROKAF Rožňava , 38,78 |
44049374 | 15.3.2023 |
2500705120 |
Faktúra č. 123065
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 216,98 |
36570460 | 14.3.2023 |
2500705119 |
Faktúra č. 123064
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 102,09 |
36570460 | 14.3.2023 |
2290092907 |
Faktúra č. 123062
Východoslovenská energetika Košice , 1 560,72 |
44483767 | 8.3.2023 |
2290283950 |
Faktúra č. 123061
Východoslovenská energetika Košice , 106,61 |
44483767 | 8.3.2023 |
202319 |
Faktúra č. 123060
Adam Krajčovič Zavar , 260,00 |
53562062 | 7.3.2023 |
162023 |
Faktúra č. 123059
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.3.2023 |
3010046453 |
Faktúra č. 123058
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 7.3.2023 |
8323849250 |
Faktúra č. 123057
Slovak Telekom Bratislava , 41,34 |
35763469 | 6.3.2023 |
8323849262 |
Faktúra č. 123056
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.3.2023 |
0323 |
Faktúra č. 123054
Mezei Norbert Silica , 496,68 |
45000166 | 3.3.2023 |
230800243 |
Faktúra č. 123053
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 54,48 |
34391509 | 2.3.2023 |
3681887864 |
Faktúra č. 123052
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.3.2023 |
0027060912 |
Faktúra č. 123051
Orange Bratislava , 90,62 |
35697270 | 1.3.2023 |
6002330827 |
Faktúra č. 123050
Všeobecná úverová banka Bratislava , 66,00 |
Neuvedeno | 1.3.2023 |
7230100271 |
Faktúra č. 123049
Prima banka Slovensko , 60,00 |
31575951 | 1.3.2023 |
230200001 |
Faktúra č. 123048
Patrik Pánik Revúca , -14,50 |
47650621 | 28.2.2023 |
12023 |
Faktúra č. 123047
Irena Zubriczká - GEOTRON Jablonov nad Turňou , 2 430,00 |
47487381 | 28.2.2023 |
231400085 |
Faktúra č. 123045
Patrik Pánik Revúca , 33,00 |
47650621 | 28.2.2023 |
22023 |
Faktúra č. 123044
Stanislav Tománek Rožňava , 300,00 |
33008710 | 27.2.2023 |