Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2202532 |
Faktúra č. 122026
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 16.2.2022 |
0027060912 |
Faktúra č. 122027
Orange Bratislava , 80,43 |
35697270 | 16.2.2022 |
2290092907 |
Faktúra č. 122028
Východoslovenská energetika Košice , 1 328,68 |
44483767 | 16.2.2022 |
2290283950 |
Faktúra č. 122029
Východoslovenská energetika Košice , 91,28 |
44483767 | 16.2.2022 |
35012264 |
Faktúra č. 122030
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 18.2.2022 |
35012268 |
Faktúra č. 122031
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 18.2.2022 |
622000063 |
Faktúra č. 122032
Up Déjeuner Bratislava , 129,40 |
53528654 | 18.2.2022 |
71345052 |
Faktúra č. 122033
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 21.2.2022 |
002/2022 |
Faktúra č. 122034
Ing. Vladimír Šmelko Dobšiná , 990,00 |
47020539 | 24.2.2022 |
0102022 |
Faktúra č. 122035
Peter Fejér-F&T Prešov , 80,00 |
34903046 | 24.2.2022 |
22100103 |
Faktúra č. 122036
Pyrokomplex Námestovo , 24,45 |
36421901 | 25.2.2022 |
0027060912 |
Faktúra č. 122037
Orange Bratislava , 80,53 |
35697270 | 1.3.2022 |
2200168 |
Faktúra č. 122038
EUROKAF Rožňava , 45,44 |
44049374 | 1.3.2022 |
3681887864 |
Faktúra č. 122039
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.3.2022 |
220005 |
Faktúra č. 122040
Marian Licher - ELEKTROSHOP Rožňava , 555,78 |
46628835 | 1.3.2022 |
222310140 |
Faktúra č. 122041
Talentída Bratislava , 30,00 |
45738777 | 1.3.2022 |
232022 |
Faktúra č. 122042
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.3.2022 |
242022 |
Faktúra č. 122043
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 224,00 |
41880251 | 3.3.2022 |
3010046453 |
Faktúra č. 122044
innogy Slovensko Bratislava , 274,50 |
44291809 | 7.3.2022 |
2290283950 |
Faktúra č. 122045
Východoslovenská energetika Košice , 79,34 |
44483767 | 7.3.2022 |