Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
3059012099 |
Faktúra č. 115070
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 207,36 |
36391000 | 2.4.2015 |
387015 |
Faktúra č. 115071
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.3.2015 |
386915 |
Faktúra č. 115072
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,25 |
36211451 | 31.3.2015 |
201502 |
Faktúra č. 115073
ENERGOSERVIS, Vojtech Kövesdi Rožňava , 97,94 |
10744118 | 6.4.2015 |
6772415721 |
Faktúra č. 115074
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.4.2015 |
0772415741 |
Faktúra č. 115075
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,55 |
35763469 | 3.4.2015 |
3010046453 |
Faktúra č. 115076
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.4.2015 |
1772415757 |
Faktúra č. 115077
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 34,75 |
35763469 | 3.4.2015 |
0027060912 |
Faktúra č. 115078
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,06 |
35697270 | 2.4.2015 |
15040 |
Faktúra č. 115079
HEL - BER SERVIS Szalai Rudolf Rožňava , 469,00 |
33008493 | 14.4.2015 |
447515 |
Faktúra č. 115080
FURA s.r.o. Rozhanovce , 456,26 |
36211451 | 31.3.2015 |
20151365 |
Faktúra č. 115081
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 1,00 |
36041688 | 9.4.2015 |
20151368 |
Faktúra č. 115082
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 140,00 |
36041688 | 9.4.2015 |
150102511 |
Faktúra č. 115083
HOOK, s.r.o. Košice , 4,05 |
36216224 | 14.4.2015 |
320215 |
Faktúra č. 115084
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 27.3.2015 |
0615000050 |
Faktúra č. 115085
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 17.4.2015 |
3001503347 |
Faktúra č. 115086
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 21.4.2015 |
150103022 |
Faktúra č. 115087
HOOK, s.r.o. Košice , 2,40 |
36216224 | 28.4.2015 |
215040 |
Faktúra č. 115088
VRANA s. r. o. Žilina , 25,00 |
36377325 | 21.4.2015 |
20150216 |
Faktúra č. 115089
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 117,00 |
10746811 | 23.4.2015 |